2022112607 2022年会计评估监督检查工作总结.docx

2022-11-26 11:28:24 241
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2022年会计评估监督检查工作总结


为认真贯彻落实财政部关于加强财会监督的有关精神,充分发挥财会监督在国家监督体系中的重要作用,根据xx市财政局《关于组织开展xxxx年度会计评估监督检查工作的通知》(x财监字)〔xxxx〕xxx号文件精神,结合我县实际,在全县范围内开展了xxxx年度会计信息质量的监督检查工作,现将我县xxxx年度会计评估监督检查工作汇报如下:

一、精心组织,周密安排部署

为确保会计评估监督检查工作取得成效,我局领导高度重视,组织全体干部职工集中学习了xx市财政局《关于组织开展xxxx年度会计评估监督检查工作的通知》(x财监字)〔xxxx〕xxx号)文件精神,并按照文件要求,确定了检查时间、检查范围、被检查单位,抽调业务人员,组成工作组在检查前进行了培训,明确了检查目的、责任和检查任务,为我县扎实开展会计评估监督检查工作提供了保障。

二、明确责任,积极组织实施

为了使会计评估监督检查工作得以顺利完成,在这次监督检查采取了积极有效的方式方法,首先是抽调政治素质较高业务能力较强的人员成立检查小组,做到责任到位分工明确,其次广泛宣传,充分参与,为了把检查工作引向深入,检查组公布了举报电话,同时向自查被查单位下达了《关于组织开展xx县xxxx年度会计评估监督检查工作的通知》(x财监〔xxxx〕xxx号),并在政府网站公布,使广大职工干部能够知晓这次监督检查工作的重要意义,广泛的参与到监督检查的工作中来。

三、检查的范围

主要检查xxxx年会计信息质量,中介机构执业质量,必要时延伸检查,并按照检查督查考核的有关要求,严格控制检查面。按照相应比例,开展了自查,并抽取部分单位开展重点检查。自查单位xx户,并根据自查情况随机抽取了x个部门(单位)进行了重点检查,同时确定了x家企业和x家代理记账公司开展了会计信息质量检查。

四、检查的重点内容

重点检查行政事业单位的法律法规执行情况、账表一致性,财务收支核算,会计规范管理、内部控制管理等;重点检查企业是否严格执行国家财税法规、会计核算和管理、资产质量和债务风险等;重点检查代理记账公司是否依法代理、遵守法规、核算合规等。

五、检查中存在的问题

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